Бухучет инфо. Бухучет инфо Как перенести остатки из 8.2 в 8.3

Всегда наступает момент, когда организация принимает решение либо начать автоматизацию своей деятельности (представьте, я лично был свидетелем, как в некоторых небольших предприятиях учет ведется в Excel), либо перейти на другую программу.

Особенно это актуально в последнее время, когда идет активный .

Поэтому рассмотрим как минимум три варианта ввода или переноса начальных остатков на примере :

  • перенос остатков из версии 7.7 стандартным способом;
  • обращение к программисту 1С с просьбой написать механизм переноса остатков из другой программы либо в случае, когда в версию 7.7 было внесено много изменений;
  • ручной ввод остатков.

Важно! Перед тем как занести остатки, настройте учетную политику организации и параметры учета. В ряде случаев это может существенно повлиять на правильность занесения остатков. Например, один из самых часто задаваемых вопросов: «При вводе остатков по 10 счету программа просит ввести партию, а мы учет по партиям не ведем». Выясняется, что в параметрах учета в версии 8 не отключен .

Ввод остатков в программе 1С:»Бухгалтерия предприятия 3.0″ осуществляется документами «Ввод остатков». Документы делятся по разделам учета, которые соответствуют группам счетов в плане счетов.

Замечу, что для группы в целом остатки ввести нельзя. Кроме того, если у счета имеется аналитика, то есть субконто, то нужно переносить остатки в разрезе аналитики.

Если в одной информационной базе учет ведется по нескольким организациям, будет доступно обязательное для заполнения поле «Организация». Естественно, остатки вводятся по каждой организации отдельно.

Имеется помощник ввода остатков. Где в 1С 8.3 ввод начальных остатков? Разработчики спрятали его в разделе «Начальные остатки» меню «Главное».

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Первое, с чего в 1С нужно начать перенос остатков вручную, это установить дату, с которой остатки начнут действовать. Это обязательное условие, без даты кнопка «Ввести остатки по счету» будет не активна.

Откроется форма списка документов. Вверху будет указано, по какому разделу идет ввод остатков. Нажмем кнопку «Создать»:

В зависимости от раздела учета, форма документа может иметь другой вид с другим набором реквизитов.

Более подробно ввод остатков в ручном режиме рассмотрен в нашем видео:

Перенос остатков из версии 1С 7.7

В меню «Главное» есть раздел «Начальные остатки». В нем имеется ссылка «Загрузка из 1С:Предприятие 7.7». Нажмем на нее:

Здесь у нас появляются еще два варианта:

  • загрузить остатки напрямую из информационной базы данных;
  • и загрузить из файла, заранее подготовленного в программе 7.7 (там тоже имеется обработка для помощи перехода на версию 8).

Далее следуем указаниям помощника переноса данных. Если конфигурации 7.7 и 8 обновлены до последних версий и в 7.7 не вносилось существенных изменений, перенос должен осуществиться безболезненно, и не стоит подробней описывать данный процесс.

Если же данные перенеслись не полностью или в процессе переноса возникла ошибка, в любом случае следует обратиться к специалисту, так как данный вариант следует рассматривать как частный случай.

Перенос остатков в 1С из другой программы

В программе 1С Предприятие существует множество механизмов создания собственных обработок для переноса данных:

  • создание правил обмена;
  • формированием файлов формата mxl;
  • формированием файлов формата dbf;
  • прямое подключение к информационной базе посредством ODBC;
  • используя объект конфигурации «Внешние источники данных»;
  • даже используя текстовые файлы и так далее.

Любая, даже новая организация, начиная введение учета в новой программе 1С 8.2, требует ввода информации о первоначальной информации об учете — остатках. Без ввода остатков Вы никогда не сможете начать вести учет в программе полноценно.

Инструкцию для программы 1С Бухгалтерия 8.3 можно увидеть по .

Рассмотрим, как произвести ввод начальных остатков в различных конфигурациях 1С.

Под остатками можно подразумевать совершенно разное — начиная от банального количества товара на складе, заканчивая остатками взаиморасчетов, амортизации оборудования и выплат заработной платы. В статье я не буду заострять ввод остатков на примере какой-либо конфигурации.

Документы в разных конфигурациях, которые вводят остатки 1С 8.2:

Документ Ввод начальных остатков — универсальный документ для ввода остатков, участвует в таких конфигурациях, как: Бухгалтерия предприятия 2.0 и 3.0, Управления торговлей 11.0 и другие аналогичные конфигурации.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Всё гораздо сложнее при вводе остатков для конфигураций: Управление торговли 10.3, , Управление производственным предприятием . Там ввод остатков в 1С производится достаточно большой группой документов — начиная с оприходования товаров, заканчивая вводом НДС и взаиморасчетов.

Для конфигураций, содержащих бухгалтерский учет, возможен вариант ввода остатков на уровне проводок документом . Однако такой вариант крайне не рекомендуется неопытным пользователям: документы делают записи не только в проводки, но и в определенные регистры накоплений, о которых Вы можете не знать.

Ввод начальных остатков в 1С 8.2 бухгалтерия

Для простоты рассмотрим более простой и распространенный случай — ввод начальных остатков в . Сам документ выглядит следующим образом:

В правой колонке можно прочесть подробную инструкцию по каждому виду учета.

В шапке задаётся дата, на которую актуальны остатки 1С,Организация и Раздел учет для ввода остатков.

Раздел учета определяет сферу ввода информации и счета, на которых будут отнесены остатки:

В зависимости от выбранного типа учета изменяется табличная часть для ввода информации об остатках в 1С.

Для ввода остатков предназначен документ Ввод начальных остатков .

1С:Бухгалтерия 8 содержит План счетов бухгалтерского учета и специальный План счетов налогового учета (по налогу на прибыль) . План счетов налогового учета по структуре счетов и установленным свойствам приближен к Плану счетов бухгалтерского учета.

Остатки по счетам бухгалтерского учета переносятся на счета Плана счетов бухгалтерского учета проводками в корреспонденции со вспомогательным счетом 000.

Остатки по налоговому учету переносятся на счета Плана счетов налогового учета (по налогу на прибыль) проводками без указания корреспондирующего счета.

Для формирования остатков по отдельным счетам налогового учета используются данные счетов бухгалтерского учета 1С:Бухгалтерии 7.7 . Например, в 1С:Бухгалтерии 7.7 в налоговом учете не предусмотрен учет доходов будущих периодов, а в 1С:Бухгалтерии 8 такой учет ведется. Поэтому данные по налоговому счету 98 «Доходы будущих периодов» будут получены из бухгалтерского учета.

Таблица соответствия счетов бухгалтерского учета 1С:Бухгалтерии 7.7 и 1С:Бухгалтерии 8 представлена в приложении . В ней наглядно представлены основные отличия Плана счетов бухгалтерского учета по структуре и нумерации счетов. Используя данные таблицы, можно определить, на какие счета и субсчета и с какими особенностями переносятся остатки.

4.2. Перенос данных в середине года

Если перенос осуществляется в середине года (не на 01 января года), меняется порядок переноса данных.

Данные переносятся следующим образом:

  • Остатки по счетам бухгалтерского и налогового учета на начало года отражаются документом Ввод начальных остатков , также формируются записи в специальных регистрах (кроме разделов НДС - записи в специальных регистрах не формируются).
  • Обороты за период по счетам бухгалтерского и налогового учета отражаются документом Операция (бухгалтерский и налоговый учет) на последний день каждого из месяцев периода переноса.
  • По разделу Расчеты с персоналом по оплате труда на конец периода переноса формируется документ Ввод начальных остатков для отражения операций только в специальных регистрах.
  • По разделам учета основных средств и нематериальных активов на конец периода формируется документ Ввод начальных остатков для отражения операций только в специальных регистрах. Документ формируется по объектам, поступление которых было отражено в периоде выгрузки данных. Документ заполняется так, как если бы выгрузка производилась на конец периода.

По счетам бухгалтерского учета выгружаются дебетовые или кредитовые обороты в корреспонденции со вспомогательным счетом 000.

Рассмотрим на примере перенос данных бухгалтерской проводки Дт 10 Кт 60.01. Дебетовый оборот счета 10 «Материалы» отразится проводкой Дт 10 Кт 000. Кредитовый оборот счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отразится проводкой Дт 000 Кт 60.01.

По забалансовым счетам бухгалтерского учета переносятся обороты по дебету и кредиту счета без указания корреспонденции.

В отличие от счетов бухгалтерского учета, по счетам налогового учета переносятся обороты по дебету и кредиту счета, но без указания корреспонденции.

Одному счету налогового учета в 1С:Бухгалтерии 7.7 могут соответствовать несколько счетов налогового учета 1С:Бухгалтерии 8 . В этом случае производится пропорциональное распределение суммы по соответствующим счетам бухгалтерского учета. Например, остатки счета Н02.01 «Поступление и выбытие материалов» автоматически распределяются по субсчетам счета 10 «Материалы».

При переносе данных по счетам анализируется остаток по счетам бухгалтерского учета и счету НПР «Постоянные разницы». При помощи сопоставления полученных данных выполняется расчет временных разниц.

В некоторых случаях оборот по счету налогового учета должен указываться с корреспонденцией. Примеры представлены в таблице.

При выгрузке оборотов по счету Н07.04.1 «Косвенные расходы», соответствующих расходам по начисленным налогам с ФОТ, значение реквизита Вид расходов определяется в особом порядке:

  • если выгружаемые обороты отражают начисление налогов с ФОТ (код корреспондирующего счета «Н15»), то указывается вид расходов Оплата труда ;
  • если выгружаемые обороты отражают списание расходов будущих периодов в части начисленных налогов с ФОТ, (код корреспондирующего счета «Н15»), то указывается вид расходов Оплата труда .

Данная методика позволяет корректно разделить налоги и сборы, отраженные в налоговом учете в 1С:Бухгалтерии 7.7 , на расходы, связанные с оплатой труда (взносы на ОПС и страхование от НС и ПЗ), и на прочие налоги (налог на имущество, земельный налог и т. п.).

4.3. Сведения об объектах аналитического учета (субконто)

Сведения об объектах аналитического учета, хранящиеся в справочниках, будут перенесены из 1С:Бухгалтерии 7.7 в соответствующие справочники 1С:Бухгалтерии 8 .

В таблице приводятся основные изменения в группировке объектов и наименованиях справочников при переходе.

Соответствие справочников

«1С:Бухгалтерия 7.7»

«1С:Бухгалтерия 8»

Комментарий

Виды продукции (работ, услуг)

Номенклатурные группы

Справочник «Номенклатурные группы» предназначен для хранения перечня номенклатурных групп, в разрезе которых предполагается ведение укрупненного учета: учет затрат основного и вспомогательного производства, а также выручки, полученной от реализации товаров, продукции, услуг

Места хранения

Склады (места хранения)

Справочник «Склады (места хранения)» предназначен для ведения списка мест хранения товаров

Сотрудники

Физические лица

Справочник «Физические лица» предназначен для хранения информации обо всех физических лицах, являющихся работниками всех организаций

Должности организаций

Справочник «Должности организаций» содержит список должностей, используемых в организациях

Сотрудники организаций

Справочник «Сотрудники организаций» предназначен для хранения информации о сотрудниках каждой из организаций

Объекты внеоборотных активов

Номенклатура

Объекты, учтенные на счете 08.4 «Приобретение отд. объектов ОС»

Объекты строительства

Объекты, учтенные на счете 08.3 «Строительство объектов ОС»

Нематериальные активы и расходы на НИОКР

Объекты, учтенные на счетах 08.5 «Приобретение НМА» и 08.8 «Выполнение НИОКР»

Статьи затрат на производство

Статьи затрат

В «1С:Бухгалтерии 8» предусмотрен единый справочник «Статьи затрат».

Если в «1С:Бухгалтерии 7.7» в разных справочниках существовали элементы с одинаковым наименованием, то в «1С:Бухгалтерии 8» будет создан только один элемент справочника с таким наименованием

Статьи общехозяйственных затрат

Статьи общепроизводственных затрат

Статьи издержек обращения

Статьи затрат обслуживающих

производств

Статьи коммерческих расходов

Статьи расходов на продажу

Статьи затрат на строительство

Материалы

Номенклатура

Перенос данных производится в группы справочника «Номенклатура», автоматически созданные при первом запуске

Номенклатура

Оборудование

Цены номенклатуры

Цены номенклатуры

При переносе создается документ «Установка цен номенклатуры»

Остальные справочники выгружаются явно, т. е. данные справочника Банковские счета программы 1С:Бухгалтерия 7.7 переносятся в справочник Банковские счета программы 1С:Бухгалтерия 8 .

Помимо справочников для хранения информации в 1С:Бухгалтерии 8 предусмотрены регистры сведений . Например, сведения об основных средствах организации хранятся в справочнике Основные средства и в регистрах сведений: Первоначальные сведения ОС , Параметры амортизации ОС и др.

Подробнее работа с регистрами сведений рассмотрена в отдельной книге «1С:Бухгалтерия 8. Руководство по ведению учета».

4.4. Сведения по разделам учета

4.4.1. Основные средства (01, 02, 03, 010)

Документ Ввод начальных остатков Основные средства и доходные вложения (счета 01, 02, 03, 010) .

Табличная часть документа Ввод начальных остатков содержит перечень основных средств, числящихся в организации, и начальные данные для ведения бухгалтерского и налогового учета основных средств.

В созданном документе Ввод начальных остатков автоматически будут заполнены все обязательные реквизиты, необходимые для учета основных средств.

  • Текущая стоимость (БУ) .
  • Дт 000 «Вспомогательный счет» Кт «Счет амортизации (БУ)» на сумму, равную значению реквизита Накопленная амортизация (БУ) .
  • Текущая стоимость (НУ) .
  • Кт «Счет амортизации (НУ)» (без указания корр. счета) на сумму, равную значению реквизита Накопленная амортизация (НУ) .

При проведении документа заполняются регистры сведений, раскрывающие информацию об основных средствах организации (Первоначальные сведения ОС, События ОС организаций, Счета налогового учета ОС и др.).

4.4.2. Нематериальные активы (04, 05)

Документ Ввод начальных остатков создается и проводится автоматически по разделу учета Нематериальные активы и расходы на НИОКР (счета 04, 05) .

При проведении документа в бухгалтерском учете формируются проводки:

  • Дт «Счет учета (БУ)» Кт 000 «Вспомогательный счет» на сумму, равную значению реквизита Первоначальная стоимость (БУ) .

В налоговом учете формируются проводки:

  • Дт «Счет учета (НУ)» (без указания корр. счета) на сумму, равную значению реквизита Первоначальная стоимость (НУ) .

При проведении документа сведения об основных характеристиках объектов НМА будут записаны в соответствующие регистры сведений (Счета бухгалтерского учета НМА, Первоначальные сведения о НМА и др.).

4.4.3. Взаиморасчеты с контрагентами (60, 62, 76)

Документ Ввод начальных остатков создается и проводится автоматически по разделам учета:

  • Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60) ,
  • Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 62) ,
  • Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76) .

При проведении документа формируются записи на счетах бухгалтерского учета и в специальных регистрах.

4.4.4. Расчеты с персоналом по оплате труда и депонентами (70, 76)

Объекты справочника Сотрудники информационной базы 1С:Бухгалтерии 7.7 будут перенесены в справочники Физические лица и Сотрудники программы 1С:Бухгалтерия 8 .

Справочник Физические лица предназначен для хранения информации общего характера о работнике, не связанной с выполнением конкретных должностных обязанностей (паспортные данные, контактная информация). В справочнике Сотрудники хранится информация о сотрудниках каждой из организаций.

Для хранения информации, связанной с выполнением должностных обязанностей (организация, подразделение, должность и т. д.), используется регистр сведений Работники организаций .

Сведения об условиях оплаты труда хранятся в регистре сведений Плановые начисления работников организации .

В 1С:Бухгалтерии 8 информация о кадрах вводится с помощью документов, представленных в меню Кадры . Первоначальный ввод информации осуществляется документом .

При переносе в документ Прием на работу в организацию построчно вносится информация о каждом сотруднике организации. Созданные документы записываются на конец последнего закрытого месяца отчетного периода. Перенос периодических данных о сотрудниках за отчетный период не производится. При проведении документа формируются записи в регистрах сведений по учету зарплаты и кадров.

На закладке Работники документа Прием на работу в организацию заполнятся следующие сведения:

  • дата приема на работу в организацию,
  • подразделение,
  • должность,
  • табельный номер.

На закладке Начисления заполняется информация о виде и размере оклада отдельно по каждому работнику организации.

Если в справочнике Сотрудники программы 1С:Бухгалтерия 7.7 содержатся сведения о работниках, с которыми прекращены трудовые отношения (в реквизите Характер работы для них указано Трудовые отношения прекращены ), то при переносе данных создается документ Увольнение из организации .

Сведения о задолженности организации по расчетам с персоналом вносятся в информационную базу документом Ввод начальных остатков . Документ создается и проводится автоматически по разделу учета Расчеты с персоналом по оплате труда и депонентам (счета 70, 76) .

При переносе сведений о депонированной заработной плате создается вспомогательный документ Ведомость на выплату заработной платы (документ не заполняется и не проводится) .

Одновременно с выгрузкой сведений о работниках организации производится выгрузка налоговой базы по НДФЛ и налогам с ФОТ за текущий отчетный период. Данные переносятся при помощи формирования в 1С:Бухгалтерии 8 документов НДФЛ и ЕСН – доходы и налоги (меню Зарплата – Учет НДФЛ и ЕСН – Ввод налогов и доходов НДФЛ и ЕСН ). Табличная часть документа заполняется на основании итогов по счету ДФЛ и счету 69 «Расчеты по соц. страхованию».

При проведении документа в подсистеме учета зарплаты и кадров 1С:Бухгалтерии 8 регистрируются:

  • доходы работников для целей учета НДФЛ,
  • суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за текущий отчетный период,
  • доходы работников для целей учета ЕСН,
  • исчисленные суммы ЕСН и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за текущий отчетный период.

Подробнее об учете зарплаты и кадров в 1С:Бухгалтерии 8 можно узнать из отдельной книги «1С:Бухгалтерия 8. Руководство по ведению учета».

4.4.5. НДС (19, 76.АВ, по реализации)

Итоги по счетам учета НДС вносятся в информационную базу документами Ввод начальных остатков . Документ создается и проводится автоматически по разделам учета:

  • НДС по приобретенным ценностям (счет 19) ,
  • НДС по авансам полученным (счет 76.АВ) ,
  • НДС по реализации .

Табличная часть документов заполняется необходимыми для дальнейшего учета НДС сведениями о счетах-фактурах и связанными данными (контрагент, договор, номенклатура, ставка НДС и т. п.).

Как перенести остатки в новую базу 1С 8.3 Бухгалтерия

Всегда наступает момент, когда организация принимает решение либо начать автоматизацию своей деятельности, либо перейти на другую программу.

Особенно это актуально в последнее время, когда идет активный переход с версии 1С 7.7 на 8.

Поэтому рассмотрим как минимум три варианта ввода или переноса начальных остатков на примере программы 1С 8.3 - «Бухгалтерия предприятия 3.0»:

  • перенос остатков из версии 7.7 стандартным способом
  • обращение к программисту 1С с просьбой написать механизм переноса остатков из другой программы, либо в случае, когда в версию 7.7 было внесено много изменений
  • ручной ввод остатков

Важно! Перед тем, как занести остатки, настройте учетную политику организации и параметры учета. В ряде случаев это может существенно повлиять на правильность ввода остатков. Например, один из самых часто задаваемых вопросов: «При вводе остатков по 10 счету программа просит ввести партию, а мы учет по партиям не ведем». Выясняется, что в параметрах учета в версии 8 не отключен партионный учет.

Ввод остатков в программе 1С: "Бухгалтерия предприятия 3.0″ осуществляется документами «Ввод остатков». Документы делятся по разделам учета, которые соответствуют группам счетов в плане счетов.

Для группы в целом остатки ввести нельзя. Кроме того, если у счета имеется аналитика, то есть субконто, то вводить нужно остатки в разрезе аналитики.

Если в одной информационной базе учет ведется по нескольким организациям, будет доступно обязательное для заполнения поле «Организация». Естественно, остатки вводятся по каждой организации отдельно.

Имеется помощник ввода остатков. Где в 1С 8.3 ввод начальных остатков? Разработчики спрятали его в разделе «Начальные остатки» меню «Главное».

Первое, с чего в 1С нужно начать перенос остатков вручную, это установить дату, с которой остатки начнут действовать. Это обязательное условие, без даты кнопка «Ввести остатки по счету» будет не активна.

Откроется форма списка документов ввода остатков. Вверху будет указано, по какому разделу идет ввод остатков. Нажимам кнопку «Создать»:

В зависимости от раздела учета, форма документа может иметь другой вид с другим набором реквизитов.

Перенос остатков из версии 1С 7.7

В меню «Главное» есть раздел «Начальные остатки». В нем имеется ссылка «Загрузка из 1С:Предприятие 7.7». Нажимаем на нее:

Ппоявляются еще два варианта

  • загрузить остатки напрямую из информационной базы данных
  • и загрузить из файла, заранее подготовленного в программе 7.7 (там тоже имеется обработка для помощи перехода на версию 8)

Далее следуем указаниям помощника переноса данных. Если конфигурации 7.7 и 8 обновлены до последних версий и в 7.7 не вносилось существенных изменений, перенос должен осуществиться безболезненно, и не стоит подробней описывать данный процесс.

Если же данные перенеслись не полностью, или в процессе переноса возникла ошибка, в любом случае следует обратиться к специалисту, так как данный вариант следует рассматривать как частный случай.

Перенос остатков в 1С из другой программы

В программе 1С Предприятие существует множество механизмов создать собственные обработки для переноса данных:

  • создание правил обмена
  • формированием файлов формата mxl
  • формированием файлов формата dbf
  • прямое подключение к информационной базе посредством ODBC
  • используя объект конфигурации «Внешние источники данных»
  • даже используя текстовые файлы и так далее

Поэтому если программист 1С будет говорить, что это крайне сложно и просить нереальную сумму, обсудите с ним эти пункты. В интернете есть множество информации и уже готовых универсальных альтернативных обработок для переноса не только остатков, но и документов.

Если в программе 7.7 добавлены некоторые реквизиты у справочников, то они естественно не перенесутся стандартной обработкой. Но никто не запрещает подправить правила обмена, либо выгрузить эти реквизиты отдельно в файл и потом загрузить в программу версии 8.

По материалам: programmist1s.ru

В разделе на вопрос Как перенести в чистую базу 1с 8.3. остатки по контрагентам на начало года? заданный автором шеврон лучший ответ это Самый простой способ - это скопировать базу данных и выполнить свертку.
При выполнении процедуры на начало года будут сформированы остатки, а все документы до этой даты будут удалены.
Группа компаний "Онлайн", г. Уфа
Автоматизация предприятий на базе программ 1С с 1995 г.

Ответ от Доброжелатель [гуру]
В конфигурации разве не предусмотрен экспорт подобных данных?


Ответ от Talochka [гуру]
Так загрузите их или занесите вручную.


Ответ от Особенный [гуру]
через Эксель нет возможности?
А вообще, с такими вопросами лучше на сайт "одинэсников".
Или на форум сайта клерк точка ру. Там есть спец раздел по 1С.
Народ практический, доброжелательный.


Ответ от Непростительный [гуру]
смотря откуда переносить. если из 1С 7.7, то её ещё нужно обновить до удобопереносимой конфигурации. потом попробуй в 1с 8.3 "Меню-Сервис-Перенос данных из 1с 7.7". если что-то не получается, то алгоритм такой:
- если контрагентов мало, то вбей всё ручками
- если контрагентов много, то прошерсти интернет, там есть специальные обработки для переноса справочников из 7.7 в 8.3. потом вбей остатки по счетам 60 и 62 вручную
- если фирма на УСН, не забудь сделать ввод начальных остатков "Прочие расходы НУ УСН и ИП" по контрагентам и договорам, которые зависли на счёте 60.01, иначе после оплаты эти суммы не будут приниматься в расходы